為更好貫徹省計量院的質量方針,實現(xiàn)質量目標,加強內部管理,促進管理體系規(guī)范有序的運作,8月5日,浙江省計量院召開2022年度內部審核末次會議。副院長沈才忠、院質量負責人杜之平總工、技術質量部相關人員、內審組成員及各部門負責人參加會議。
院15名內審員組成的5個內審小組對院進了了為期一周的內部審核。按照審核實施計劃,內審小組通過提問交流、查閱文件、參觀實驗室、調查驗證等方式對院質量管理體系涉及的所有部門、人員及場所等要素進行了全面細致的現(xiàn)場審核,高效高質量完成本次內審工作。內審組一致認為院誠信建設滿足要求,現(xiàn)行管理體系運行基本有效,基本符合《法定計量檢定機構考核規(guī)范》《檢測和校準實驗室能力認可準則》等相關領域應用說明以及RB/T 214《檢驗檢測機構資質認定能力評價 檢驗檢測機構通用要求》等審核依據(jù)的要求。內審組就原始記錄、證書報告、文件管理、設備管理等四方面內容提出改進建議。
沈才忠副院長對內審員高效細致的工作作風及各部門的重視與配合表示充分肯定。他強調,質量管理體系內部審核是一項以自我改進為目的管理活動,是院內部建立的一個自我發(fā)現(xiàn)、自我完善、自我改進的保障機制。針對此次內審結果,各部門要認真制定并落實整改計劃,做到舉一反三,有效降低檢驗檢測質量風險,全面提升院質量管理水平。
(來源:浙江省計量院)